広報とうえい 令和2年4月号
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2今月号の特集その他お知らせまちかどギャラリーほっとニュース各課お知らせ予算方針 令和2年度は、5年目を迎える「第6次総合計画」と今年度からスタートする第2期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を確実に推進することを念頭に予算編成をしました。 一般会計の予算総額は前年度比14.7%の増額となりました。昨年度は町長選に伴い骨格予算であったことが主な増額要因です。また、東栄医療センター・保健福祉センターの設計や防災行政無線の更新工事、北設情報ネットワークの機器更改及び北設広域事務組合のごみ処理場改修工事等に伴う負担金も増額の要因となっています。特別会計は、簡易水道・公共下水道事業・農業集落排水事業で公営企業化に向けた取り組みにより大幅な増額となりましたが、医療センターの透析中止に伴う費用の減額などで、前年度比1.5%の増額となりました。当初予算令和2年度◆各会計予算規模 ◆一般会計歳入・歳出の内訳◆歳出の性質別経費状況会  計  名本年度予算額前年度比一 般 会 計※千円単位切捨てのため、合計が合わない部分があります。特別会計合 計4億6,100万円671万円△ 351万円5,813万円2,587万円829万円△ 7,432万円0円4億8,212万円14.7%1.8%△ 2.7%48.0%18.4%30.1%△11.3%0.0%10.5%36億円3億7,923万円1億2,595万円1億7,918万円1億6,639万円3,589万円5億8,259万円38万円50億6,964万円国民健康保険後期高齢者医療簡易水道公共下水道事業農業集落排水事業医療センター各財産区歳出36億円36億円歳入総務費6億2,586万円(17.4%)人件費5億5,266万円(15.3%)公債費 3億9,993万円(11.1%)補助費等6億2,854万円(17.5%)扶助費 1億5,748万円(4.4%)普通建設事業費 4億7,301万円(13.1%)繰出金6億749万円(16.9%)物件費7億3,418万円(20.4%)町税3億919万円(8.6%)繰越金1億円(2.8%)使用料及び手数料8,294万円(2.3%)その他4億3,633万円(12.1%)地方交付税16億7,700万円(46.6%)依存財源 74.2%自主財源25.8%地方債5億8,560万円(16.3%)民生費6億1,655万円(17.1%)衛生費6億5,852万円(18.3%)土木費1億7,967万円(5.0%)公債費3億9,993万円(11.1%)教育費2億201万円(5.6%)農林水産業費2億7,626万円(7.7%)国庫支出金8,566万円(2.4%)県支出金2億625万円(5.7%)その他1億1,701万円(3.2%)消防費5億398万円(14.0%)災害復旧費 1万円(0.0%)商工費6,436万円(1.8%)議会費4,404万円(1.2%)諸支出金2,503万円(0.7%)予備費373万円(0.1%)投資・出資・貸付金 1,120万円(0.3%)予備費 373万円(0.1%)積立金 2,503万円(0.7%)維持補修費 671万円(0.2%)一般会計・特別会計予算の概要令和2年度の当初予算が3月議会定例会で可決されましたので、お知らせします。

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